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『簡體書』审计学

書城自編碼: 2248791
分類:簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 马云平,赵严翠,许延明 编著
國際書號(ISBN): 9787560345123
出版社: 哈尔滨工业大学出版社
出版日期: 2014-02-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 335/523000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 98.8

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內容簡介:
《审计学高等学校十二五规划教材》贯彻现代风险导向审计理念、紧扣我国最新颁布的《中国注册会计师执业准则2010》《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等法规制度,比较全面地阐述了注册会计师审计的基本原理与方法。《审计学高等学校十二五规划教材》作者马云平、赵严翠、许延明共12章,分别为总论、审计监督体系、注册会计师执业规范体系、注册会计师的职业道德和法律责任、审计目标与审计程序、审计证据和审计工作底稿、计划审计工作、内部控制、审计抽样、财务报表审计、审计报告和其他鉴证与非鉴证业务。
本书可作为高等院校会计学、审计学专业和有关经济管理专业的教材,也可作为企事业单位、会计师事务所等从事审计实际工作人员及高等院校财经类教师的参考用书。
目錄
第1章 总论
 1.1 审计的定义与种类
 1.2 审计的职能、目的和对象
 1.3 注册会计师审计的起源与发展
 复习思考题
 练习题
第2章 审计监督体系
 2.1 国家审计
 2.2 内部审计
 2.3 注册会计师审计
 复习思考题
 练习题
第3章 注册会计师执业规范体系
 3.1 注册会计师执业准则体系
 3.2 鉴证业务基本准则
 3.3 质量控制准则
 复习思考题
 练习题
第4章 注册会计师的职业道德和法律
 责任
 4.1 注册会计师的职业道德
 4.2 注册会计师的法律责任
 复习思考题
 练习题
第5章 审计目标与审计程序
 5.1 财务报表审计总体目标
 5.2 认定与审计具体目标
 5.3 审计目标的实现过程
 复习思考题
 练习题
第6章 审计证据和审计工作底稿
 6.1 审计证据
 6.2 审计工作底稿
 复习思考题
 练习题
第7章 计划审计工作
 7.1 初步业务活动
 7.2 审计业务约定书
 7.3 审计计划
 7.4 审计重要性
 7.5 审计风险
 复习思考题
 练习题
第8章 内部控制
 8.1 内部控制的目标与要素
 8.2 了解和记录内部控制
 8.3 内部控制测试
 8.4与内部控制有关的重大错报风险的评估
 复习思考题
 练习题
第9章 审计抽样
 9.1 审计抽样概述
 9.2 样本的设计
 9.3 选取样本和实施审计程序
 9.4 评价样本结果
 9.5 记录抽样程序
 复习思考题
 练习题
第10章 财务报表审计
 10.1 销售与收款循环审计
 10.2 购货与付款循环审计
 10.3 生产循环审计
 10.4筹资与投资循环审计
 10.5货币资金和特殊项目审计
 复习思考题
 练习题
第11章 审计报告
 11.1 审计报告概述
 11.2 审计报告的基本类型
 11.3 审计报告的编制
 11.4 期后发现的事实
 11.5 特殊目的审计报告
 复习思考题
 练习题
第12章 其他鉴证与非鉴证业务
 12.1 验资
 12.2 其他鉴证业务
 12.3 非鉴证业务
 复习思考题
 练习题
参考答案
参考文献

 

 

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