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『簡體書』2013权威解读版-中华人民共和国审计法规与审计准则及政策解读

書城自編碼: 2049599
分類:簡體書→大陸圖書→法律法律法规
作者: 中华人民共和国审计法规编委会
國際書號(ISBN): 9787542938190
出版社: 立信会计出版社
出版日期: 2013-03-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 987/1541000
書度/開本: 16开 釘裝: 精装

售價:HK$ 975.2

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內容簡介:
《中华人民共和国审计法规与审计准则及政策解读(2013年权威解读版)》是由权威审计法规与审计准则专家组织具有丰富实践经验的专业人员编写而成,并由国家权威部门组织审定的审计法律法规专业工具书。该书收集了截至2013年1月31日国家出台的最新最权威的审计法规、审计准则与政策解读,分为五个部分,共收录现行有效的审计法规、审计准则与政策解读200余部。

第一部分为审计基本法律法规,收录规范审计事项的基本法律法规以及相关事项的法律法规;第二部分为国家审计准则与政策解读,收录审计署发布的国家审计准则与相关政策解读;第三部分为内部审计准则与政策解读,收录中国内部审计协会发布的内部审计准则与相关政策解读;第四部分为外部审计准则与政策解读,收录中国注册会计师审计准则与相关政策解读;第五部分为其他审计制度与政策解读,收录其他审计制度与相关政策解读。

《中华人民共和国审计法规与审计准则及政策解读(2013年权威解读版)》适宜审计机关、企事业单位审计部门从事审计工作使用,也适宜广大企事业单位遵守审计法律法规和相关政策参考使用,同时,《中华人民共和国审计法规与审计准则及政策解读(2013年权威解读版)》也可以作为广大高等院校审计专业学生学习审计制度以及审计教学科研人员研究审计制度的参考书。
目錄
第一部分 审计基本法律法规
中华人民共和国审计法
中华人民共和国审计法实施条例
中华人民共和国注册会计师法
中华人民共和国预算法
中华人民共和国预算法实施条例
全国人民代表大会常务委员会关于加强中央预算审查监督的决定
国务院关于2011年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告
国务院关于加强预算外资金管理的决定
中华人民共和国会计法
中华人民共和国行政复议法
中华人民共和国行政复议法实施条例
审计机关审计复议的规定
审计机关审计项目质量检查暂行规定
中华人民共和国行政诉讼法
最高人民法院关于执行《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题的解释
中华人民共和国行政处罚法
审计署审计结果公告试行办法
国务院办公厅关于印发审计署主要职责内设机构和人员编制规定的通知
审计署办公厅关于国家机关事业单位隐匿销毁会计资料情节严重构成犯罪问题的批复
审计署关于深入学习宣传贯彻党的十八大精神的意见
全国审计工作会议在京召开
深入贯彻落实党的十八大精神全力做好新时期审计工作

第二部分 国家审计准则与政策解读
中华人民共和国国家审计准则
解读《中华人民共和国国家审计准则》
审计机关审计档案工作准则
审计机关封存资料资产规定
中央预算执行情况审计监督暂行办法
国务院办公厅关于利用计算机信息系统开展审计工作有关问题的通知
国务院办公厅关于做好地方政府性债务审计工作的通知
审计机关审计统计工作的规定
审计机关审计信息工作的规定
审计署聘请外部人员参与审计工作管理办法(试行)
审计机关指导监督社会审计机构的规定
审计机关审计听证的规定
审计机关审计行政应诉管理的规定
审计署关于严禁通过社会审计组织获取非法收入的通知
审计署办公厅关于国家工商总局同意将审计机关列为查询企业档案不交费单位的通知
中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《党政主要领导干部和国有企业领导人员
经济责任审计规定》的通知
最高人民检察院政治部、监察局关于认真开展检察机关领导干部任期经济责任审计工作的通知
中央五部委经济责任审计工作联席会议办公室关于印发《关于党政领导干部任期
经济责任审计若干问题的指导意见》的通知
建设部经济责任审计工作实施细则
中央企业经济责任审计管理暂行办法
国资委直属单位领导干部任期经济责任审计办法(试行)
民政部领导干部任期经济责任审计办法
国防科工委委属事业单位领导人员任期经济责任审计实施办法
中央企业经济责任审计实施细则
教育部关于做好领导干部经济责任交接工作并将经济责任审计报告作为交接内容的通知
教育部关子做好教育系统经济责任审计工作的通知
关于进一步加强内部管理领导干部经济责任审计工作指导意见
卫生部办公厅关于印发《卫生部经济责任审计联席会议工作规则》和联席会议成员名单的通知
卫生部经济责任审计联席会议工作规则
基金行业人员离任审计及审查报告内容准则
中央企业财务决算审计工作规则
关于建立健全审计机关廉政工作体系的指导意见
财政违法行为处罚处分条例
审计署关于贯彻实施《财政违法行为处罚处分条例》的通知
国外贷援款项目公证审计工作管理办法(暂行)
审计署审计报告审核审定暂行办法
审计署关于进一步深化财政审计工作的意见
中央审计项目授权地方审计机关审计管理办法
最高人民检察院关于进一步加强检察机关和审计机关工作联系的通知
最高人民法院关于建设工程承包合同案件中双方当事人已确认的工程
决算价款与审计部门审计的工程决算价款不一致时如何适用法律问题的电话答复意见
最高人民法院关于对《审计署关于咨询虚开增值税专用发票罪问题的函》的复函
最高人民检察院、审计署关于进一步加强检察机关与
审计机关在反腐败工作中协作配合的通知
水利部关于加强水利工程移民资金审计工作的通知
审计署、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督
管理委员会关于审计机关查询被审计单位在金融机构账户和存款有关问题的通知
审计署关于进一步规范审计移送工作的意见
审计署办公厅关于加强聘请外部人员参与审计工作经费预算管理和支付管理的通知
审计署关于在推进效益审计中注重查处奢侈浪费问题的通知
……
第三部分 内部审计准则与政策解读
第四部分 外部审计准则与政策解读
第五部分 其他审计制度与政策解读
內容試閱
第三章 审计机关职责
第十六条 审计机关对本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况,进行审计监督。
第十七条 审计署在国务院总理领导下,对中央预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督,向国务院总理提出审计结果报告。

地方各级审计机关分别在省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长和上一级审计机关的领导下,对本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督,向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。
第十八条 审计署对中央银行的财务收支,进行审计监督。审计机关对国有金融机构的资产、负债、损益,进行审计监督。
第十九条 审计机关对国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支,进行审计监督。
第二十条 审计机关对国有企业的资产、负债、损益,进行审计监督。
第二十一条 对国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构的审计监督,由国务院规定。
第二十二条 审计机关对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,进行审计监督。
……

 

 

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