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『簡體書』审计学(普通高校“十二五”规划教材·会计学系列)

書城自編碼: 2210679
分類:簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 林丽 主编
國際書號(ISBN): 9787302264521
出版社: 清华大学出版社
出版日期: 2011-08-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 347/475000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 103.3

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編輯推薦:
林丽主编的《审计学》在编写过程中充分体现了最新审计准则和规范的修改内容,将风险导向审计理念全面贯彻到整个审计实务中,并增加了内部控制评价与内部控制审计等相关内容。本教材充分考虑了审计教学的现实需要,力求简洁生动地表达基本原理和方法,例如在教材中大量运用图表解析重点和难点问题,以使相关内容的介绍更为简明、形象,便于教学。本教材在各章开篇之前均安排案例导入,利于展开案例教学。这些案例均经过认真筛选,具有较强的典型性和引导作用。
內容簡介:
林丽主编的《审计学》在编写过程中充分体现了最新审计准则和规范的修改内容,将风险导向审计理念全面贯彻到整个审计实务中,并增加了内部控制评价与内部控制审计等相关内容。本书充分考虑了市计教学的现实需要,以注册会计师审计为主线,力求简洁生动地表达基本原理和方法。

《审计学》可作为高等院校会计、审计以及相关专业的教材使用,也可作为工商企业的会计和审计人员、会计师事务所以及相关组织的专业人员学习参考和工作指导之用。
目錄
第一章 总论
案例导入
第一节 审计的产生与发展
第二节 审计的含义
第三节 审计主体
第四节 审计的分类
思考与实训
第二章 审计准则和审计依据
案例导入
第一节 审计准则
第二节 审计依据
思考与实训
第三章 注册会计师职业道德和法律责任
案例导入
第一节 注册会计师的职业道德
第二节 注册会计师的法律责任
思考与实训
第四章 审计目标
案例导入
第一节 财务报表审计总体目标与审计工作前提
第二节 认定与具体审计目标
第三节 审计过程与审计目标的实现
思考与实训
第五章 审计计划
案例导入
第一节 初步业务活动
第二节 总体审计策略和具体审计计划
第三节 审计重要性和审计风险
思考与实训
第六章 审计证据与审计工作底稿
案例导入
第一节 审计证据
第二节 审计工作底稿
思考与实训
第七章 审计方法
案例导入
第一节 审计基本方法
第二节 审计抽样方法
思考与实训
第八章 风险评估和风险应对
案例导入
第一节 风险评估
第二节 风险应对
思考与实训
第九章 销售与收款循环审计
案例导入
第一节 销售与收款循环概述
第二节 销售与收款循环的内部控制和控制测试
第三节 营业收入审计
第四节 应收账款审计
第五节 其他相关项目审计
思考与实训
第十章 采购与付款循环审计
案例导入
第一节 采购与付款循环概述
第二节 采购与付款循环内部控制和控制测试
第三节 应付账款审计
第四节 固定资产审计
第五节 其他相关项目审计
思考与实训
第十一章 生产与存货循环审计
案例导入
第一节 生产与存货循环概述
第二节 生产与存货循环内部控制和控制测试
第三节 存货审计
第四节 营业成本审计
第五节 应付职工薪酬审计
第六节 其他相关项目审计
思考与实训
第十二章 投资与筹资循环审计
案例导入
第一节 投资与筹资循环概述
第二节 投资与筹资循环内部控制和控制测试
第三节 投资相关项目审计
第四节 借款相关项目审计
第五节 所有者权益相关项目审计
第六节 其他相关项目审计
思考与实训
第十三章 货币资金审计
案例导入
第一节 货币资金概述
第二节 货币资金内部控制和控制测试
第三节 库存现金审计
第四节 银行存款审计
第五节 其他货币资金审计
思考与实训
第十四章 特殊项目审计
案例导入
第一节 期初余额审计
第二节 会计估计审计
第三节 关联方审计
第四节 持续经营假设审计
思考与实训
第十五章 审计报告
案例导入
第一节 完成审计工作与审计报告
第二节 审计报告的基本内容
第三节 非标准审计报告
思考与实训
第十六章 财务报表审计以外的鉴证业务
案例导入
第一节 验资
第二节 财务报表的审阅
第三节 预测性财务信息的审核
第四节 内部控制审计
思考与实训
参考文献

 

 

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