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『簡體書』内部审计理论与实务

書城自編碼: 2669891
分類:簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 李冬辉 主编
國際書號(ISBN): 9787512123823
出版社: 北京交通大学出版社
出版日期: 2015-09-01

頁數/字數: 234页
書度/開本: 16开

售價:HK$ 62.9

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內容簡介:
李冬辉主编的《内部审计理论与实务现代经济与管理类规划教材》对内部审计的基本理论、作业内容、程序及审计管理实务进行了系统化的解释。全书内容分为上下两篇,上篇为基础知识,共3章;下篇为实务审计,共11章。每章配有综合训练。本书适用于高等学校审计专业本科学生的教学,也可用作高等学校会计及其他经济管理类专业学生学习内部审计的参考书籍,还可以作为内部审计实务工作人员的参考资料。
目錄
上篇 基础知识
第1章 内部审计理论概述
1.1 内部审计的内涵
1.2 内部审计的对象、特征、作用和职能
1.3 I勾部审计机构
综合训练
第2章 内部审计主要工作
2.1 审计计划
2.2 审计通知书
2.3 审计证据
2.4 审计工作底稿
2.5 审计报告
2.6 舌续审计
综合训练
第3章 内部控制的审查与评价
3.1 内部控制概述
3.2 内部控制的描述方法
3.3 内部控制的评价
综合训练
下篇 实务审计
第4章 采购与付款循环审计
4.1 ff立付账款审计
4.2 预付账款审计
4.3 立付票据审计
综合训练
第5章 销售与收款循环内部审计
5.1 营业收入审计
5.2 营业成本审计
5.3 应收账款与坏账准备审计
5.4 其他相关账户的审计
综合训练
第6章 生产与仓储循环内部审计
6.1 存货审计
6.2 生产成本审计
6.3 固定资产审计
6.4 无形资产审计
综合训练
第7章 人事与薪酬循环内部审计
7.1 人力资源与工薪的内部控制审计
7.2 职工薪酬等级与标准审计
7.3 五险一金审计
7.4 应付职工薪酬审计
综合训练
第8章 资金管理内部审计
8.1 筹资与投资活动的内部控制审计
8.2 债务资金审计
8.3 股权资金审计
8.4 投资业务审计
综合训练
第9章 货币资金内部审计
9.1 库存现金审计
9.2 银行存款审计
9.3 其他货币资金审计
综合训练
第10章 财务成果审计
10.1 利润形成审计
10.2 利润分配审计
综合训练
第11章 会计报表内部审计
11.1 会计报表内部控制
11.2 资产负债表审计
11.3 利润表审计
11.4 现金流量表审计
综合训练
第12章 纳税申报内部审计
12.1 应交增值税审计
12.2 应交消费税审计
12.3 应交营业税审计
12.4 应交所得税审计
12.5 其他应交税费审计
综合训练
第13章 经济效益审计
13.1 经济效益审计概述
13.2 经济效益综合评价
13.3 经济效益审计评价标准
13.4 经济效益审计程序
综合训练
第14章 经济责任审计
14.1 经济责任审计概述
14.2 经济责任审计内容
14.3 经济责任审计程序
14.4 经济责任审计评价
综合训练
参考文献

 

 

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