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『簡體書』审计学原理

書城自編碼: 2895679
分類:簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 刘正毓 主编
國際書號(ISBN): 9787511441287
出版社: 中国石化出版社有限公司
出版日期: 2016-08-01
版次: 1 印次: 1

書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 60.0

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內容簡介:
审计学原理是会计、财务管理、审计专业的专业 基础课,刘正毓主编的《审计学原理普通高等教育 十三五规划教材》以现代审计理论和方法程序为基 本结构,以审计发展的需要为目标,全面介绍了审计 的理论和方法。全书遵循应用型人才培养模式导向, 贯彻理论适度够用,强化实践应用的原则,以审 计活动为主线,培养学生德智体全面发展,使之具有 较系统的审计学基本理论、基础知识和专业技能。
全书共十五章.**章至第五章主要阐述审计学 的基本理论知识:第六章至第八章紧密结合我国审计 实际,重点从审计体系的角度,介绍国家审计、社会 审计、内部审计的系统理论知识:第九章至第十四章 主要围绕实务内容和实施方式进行介绍;第十五章是 审计报告及其处理。本书内容丰富,结构清晰,每章 后都有相对应的课后练习题,以帮助初学者*轻松、 有效地掌握审计知识。
本书可作为高职高专会计、财务、审计管理等专 业的教材,也可作为专升本考试、自学考试、注册会 计师考试及审计专业技术资格考试的参考用书。
目錄
第一章 总论
第一节 审计的概念与特点
第二节 审计的职能和作用
第三节 审计的分类
课后练习
第二章 审计规范、审计准则与审计职业道德
第一节 审计规范
第二节 审计准则
第三节 审计职业道德
课后练习
第三章 审计计划、审计重要性与审计风险
第一节 审计计划
第二节 审计重要性
第三节 审计风险
课后练习
第四章 审计方法
第一节 审计方法概述
第二节 审查书面资料的方法
第三节 审查财产物资的方法
第四节 审计的分析性复合方法
第五节 审计抽样
课后练习
第五章 审计证据、审计日记与审计工作底稿
第一节 审计证据
第二节 审计日记
第三节 审计工作底稿
课后练习
第六章 内部控制及其评价
第一节 内部控制概述
第二节 内部控制的了解与描述
第三节 控制测试与控制风险的评价
课后练习
第七章 国家审计与内部审计
第一节 国家审计
第二节 内部审计
课后练习
第八章 社会审计
第一节 社会审计概述
第二节 社会审计程序
第三节 审计业务约定书
第四节 管理当局声明书和律师声明书
课后练习
第九章 销售与收款循环审计
第一节 销售与收款循环概述
第二节 销售与收款循环的内部控制及符合性测试
第三节 销售与收款循环的实质性测试
课后练习
第十章 采购与付款循环审计
第一节 采购与付款循环概述
第二节 采购与付款循环的内部控制及符合性测试
第三节 采购与付款循环的实质性测试
课后练习
第十一章 存货与仓储循环审计
第一节 存货与仓储循环审计概述
第二节 存货与仓储循环的内部控制及符合性测试
第三节 存货与仓储循环的实质性测试
课后练习
第十二章 筹资与投资循环审计
第一节 筹资与投资循环概述
第二节 筹资与投资循环的内部控制及符合性测试
第三节 筹资与投资循环的实质性测试
课后练习
第十三章 货币资金审计
第一节 货币资金概述
第二节 货币资金的内部控制及符合性测试
第三节 货币资金的实质性测试
课后练习
第十四章 计算机审计
第一节 会计电算化信息系统的特点
第二节 会计电算化系统对审计的影响
第三节 会计电算化信息系统的内部控制结构
第四节 计算机审计的程序
课后练习
第十五章 审计报告及处理
第一节 审计报告
第二节 审计决定书
第三节 社会审计的审计报告
课后练习
参考答案
参考文献

 

 

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