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『簡體書』企业内部审计外包实践调查与发展探析

書城自編碼: 3522318
分類:簡體書→大陸圖書→經濟統計/審計
作者: 李万福 著
國際書號(ISBN): 9787564189082
出版社: 东南大学出版社
出版日期: 2020-07-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 59.4

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內容簡介:
本书从实践的角度对内审外包的现状进行深度调查分析,并从管理者特征角度对内审外包的影响因素进行了部分探讨,同时为内审外包在我国的蓬勃发展提供一些指导与建议,可为现有学者对企业是否选择内部审计外包的研究提供更多的依据。本书的研究特色和贡献主要有以下几点: ,学术界现有关于内审外包的研究以规范性讨论为主,经验研究甚少,本书通过对中国上市公司的大样本进行实践调查及分析,补充和丰富了内审外包经验研究领域的文献,同时本书通过考察董事长与总经理风险偏好、内审负责人组织认同及其年龄与内部审计外包选择之间的关系,拓展内部审计外包影响因素方面的研究,弥补以往文献对内部审计外包实证研究的不足。 第二,已有基于公开披露信息探讨内审外包的研究,如刘斌和石恒贵的研究,因受自愿披露制约,其样本量和信息含量均很好有限。本书的大样本实践调查涉及外包需求、持续时间、外包原因、外包商选择等多个方面,不仅等
目錄
第一章 绪论
第一节 研究主体及意义
第二节 国内外文献综述
第三节 本书结构安排
第二章 内审外包相关概念及理论基础
节 内部审计外包含义
第二节 内部审计外包的形式
第三节 内审外包相关理论
第三章 内审外包现状调查与分析
节 问卷问题
第二节 问卷说明
第三节 问卷调查结果与分析
第四章 内审外包影响因素调查与分析基于管理者特征视角
节 理论分析与研究假设
第二节 研究设计
第三节 实证分析及结果
第四节 结论性评述
第五章 内审外包发展方略
节 我国内部审计外包未来发展趋势
第二节 我国内部审计外包发展方略
第六章 研究结论
附录
附录一 调查问卷
附录二 中国内部审计准则节选
附录三 《审计署关于内部审计工作的规定》中华人民共和国审计署令1号
参考文献

 

 

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