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『簡體書』审计基础与实务(第二版)(21世纪高职高专精品教材·经贸类通用系列;全国高职高专“工学结合”课程改革教材)

書城自編碼: 2192419
分類:簡體書→大陸圖書→教材高职高专教材
作者: 孙晶 主编
國際書號(ISBN): 9787300168951
出版社: 中国人民大学出版社
出版日期: 2013-06-01
版次: 2 印次: 1
頁數/字數: 281/418000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 92.8

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內容簡介:
《审计基础与实务第2版全国高职高专工学结合课程改革教材》分为三篇,详细介绍了审计基础理论、审计方法和审计实务技能。《审计基础与实务第2版全国高职高专工学结合课程改革教材
》审计基础理论篇包括审计准则、审计标准、审计目标与审计计划等内容;审计方法篇包括审计程序、审计抽样、审计证据与审计T作底稿、内部控制及其测试等内容;审计实务技能篇讲述了企业销售与收款、采购与付款、存货与仓储、筹资与投资等业务循环的审计。
目錄
第一篇 审计基础理论篇
第一章 概述
第一节 审计的产生与发展
第二节 审计的定义
第三节 审计主体
第四节 审计的种类
第五节 审计与会计的关系
典型业务训练
第二章 审计准则与职业规范
第一节 审计准则
第二节 审计标准
第三节 注册会计师职业道德规范
第四节 注册会计师法律责任
典型业务训练
第三章 审计目标与审计计划
第一节 审计目标
第二节 审计计划
第三节 审计重要性
第四节 审计风险
典型业务训练
第二篇 审计方法篇
第四章 审计程序与审计抽样
第一节 审计程序
第二节 审计抽样概述
第三节 审计抽样方法
第四节 控制测试中抽样技术的运用
第五节 实质性程序中抽样技术的运用
典型业务训练
第五章 审计证据与审计工作底稿
第一节 审计证据的含义、意义、特征及种类
第二节 审计证据的形成
第三节 审计工作底稿的概念、作用及种类
第四节 审计工作底稿的形成
典型业务训练
第六章 内部控制及其测试与风险评估
第一节 内部控制概述
第二节 内部控制的了解与评价
第三节 重大错报风险的识别、评估与应对
第四节 管理建议书
典型业务训练
第三篇 审计实务技能篇
第七章 销售与收款循环审计
第一节 销售与收款循环概述
第二节 销售与收款循环的内部控制和控制测试
第三节 销售与收款循环的实质性程序
典型业务训练
第八章 采购与付款循环审计
第一节 采购与付款循环概述
第二节 采购与付款循环的内部控制和控制测试
第三节 采购与付款循环的实质性程序
第四节 其他相关账户的实质性程序
典型业务训练
第九章 存货与仓储循环审计
第一节 存货与仓储循环概述
第二节 存货与仓储循环的内部控制和控制测试
第三节 存货审计
第四节 存货成本审计
第五节 应付职工薪酬的审计
第六节 相关账户的审计
典型业务训练
第十章 筹资与投资循环审计
第一节 筹资与投资循环概述
第二节 筹资与投资循环的内部控制和控制测试
第三节 借款相关项目审计
第四节 所有者权益相关账户审计
第五节 投资相关项目审计
第六节 其他相关项目审计
典型业务训练
第十一章 货币资金审计
第一节 资金管理
第二节 货币资金内部控制制度与控制测试和评价
第三节 货币资金审计的实质性程序
典型业务训练
第十二章 终结审计与审计报告
第一节 终结审计
第二节 审计报告
典型业务训练
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