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『簡體書』企业内部审计的47个技巧

書城自編碼: 2143620
分類:簡體書→大陸圖書→經濟統計/審計
作者: 王雯雯
國際書號(ISBN): 9787115331762
出版社: 人民邮电出版社
出版日期: 2013-10-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 277/180000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 92.8

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帮助企业探寻出一套可行的审计方法和制度
来自作者日常的培训实践
针对开展审计工作可能会遇到的问题以及解决办法,给予手把手地指导
花最小的精力快速适应审计岗位需求
精编内部审计实践的成功与失败案例
內容簡介:
审计无小事,内部审计是组织管理的重要组成部分,是企业防范舞弊、降低风险、加强管理、提高效益、增加价值的重要工具。《企业内部审计的47个技巧》将告诉你怎样帮助中小企业建立一套切实可行的审计系统,探寻出一套适合中小企业的审计方法和制度。没有规矩不成方圆,没有监督就不成体系。本书提供了切实可行的方法,包括如何建立审计规范、确立审计标准等,书中的制度及案例都是经过企业内部审计工作实践检验的,可操作性强,是内部审计工作者案头必备的参考资料。
《企业内部审计的47个技巧》适合审计从业人员、企业管理人员以及对内部审计感兴趣的人员阅读。
目錄
第1章 财会人员要了解的审计基础知识
技巧1:审计的起源
技巧2:审计的定义及类别
技巧3:审计职业规范
技巧4:审计方法与程序
技巧5:审计业务约定
技巧6:审计证据
技巧7:审计工作底稿
技巧8:审计报告类型

第2章 销售循环的审计关键点
技巧9:销售与收款循环的特点
技巧10:销售与收款循环的内控测试
技巧11:营业收入的审计关键点
技巧12:其他业务收入的审计关键点
技巧13:营业外收入的审计关键点
技巧14:企业收入确认的风险防范
技巧15:应收账款的审计关键点
技巧16:预付账款的审计关键点
技巧17:坏账准备的审计关键点

第3章 购货循环的审计关键点
技巧18:采购与付款循环的特点
技巧19:采购与付款循环的内控测试
技巧20:应付账款的审计关键点
技巧21:应付票据的审计关键点
技巧22:固定资产的审计关键点
技巧23:固定资产核算错弊的存在形式及分析

第4章 生产存货的审计关键点
技巧24:生产与存货循环的特点
技巧25:生产与存货循环的内控测试
技巧26:生产成本的审计关键点
技巧27:制造费用的审计关键点
技巧28:存货的审计关键点
技巧29:存货审计过程中的重点

第5章 投融资的审计关键点
技巧30:投融资活动的特点
技巧31:筹资活动的内控测试
技巧32:投资活动的内控测试
技巧33:筹资活动的实质性审查
技巧34:投资活动的实质性审查

第6章 货币资金的审计关键点
技巧35:货币资金的内控测试
技巧36:库存现金的审计关键点
技巧37:银行存款的审计关键点

第7章 所有者权益的审计关键点
技巧38:实收资本的审计关键点
技巧39:资本公积的审计关键点
技巧40:盈余公积的审计关键点
技巧41:利润分配的审计关键点

第8章 财务报表的审计关键点
技巧42:财务报表概述
技巧43:财务报表的审计关键点
技巧44:财务报表的内容、错弊形式与防范技巧

第9章 特殊项目的审计关键点
技巧45:会计估计的审计关键点
技巧46:关联方的审计关键点
技巧47:或有事项的审计关键点

参考文献

 

 

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