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『簡體書』审计(张军平)

書城自編碼: 2741561
分類:簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 张军平 主编
國際書號(ISBN): 9787109213166
出版社: 中国农业出版社
出版日期: 2016-02-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 249/390000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 53.4

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目錄
前言
项目1认知审计
任务1.1认识审计
 子任务1.1.1理解审计的含义
 子任务1.1.2知晓审计组织与审计人员
 子任务1.1.3熟悉审计环境
 子任务1.1.4熟知审计要素
任务1.2认识财务报表审计
 子任务1.2.1 明确财务报表审计目标
 子任务1.2.2遵守财务报表审计基本要求
 子任务1.2.3 了解财务报表审计模式与审计方式
 子任务1.2.4理解审计风险的含义与模型
 子任务1.2.5熟悉财务报表审计过程
项目小结
项目实训
项目2熟悉财务报表审计的工作过程
任务2.1开展初步业务活动
任务2.2计划审计工作
 子任务2.2.1 制订总体审计策略和具体审计计划
 子任务2.2.2考虑审计重要性
 子任务2.2.3考虑审计过程中识别出的错报
任务2.3评估重大错报风险
 子任务2.3.1认识风险评估的含义、要求和程序
 子任务2.3.2 了解被审计单位及其环境
 子任务2.3.3 了解被审计单位的内部控制
 子任务2.3.4 实施审计程序以评估重大错报风险
任务2.4应对重大错报风险
 子任务2.4.1 针对评估的重大错报风险确定应对方案
 子任务2.4.2 实施控制测试
 子任务2.4.3 实施实质性程序
项目小结
项目实训
项目3销售与收款循环审计
任务3.1 了解销售与收款循环内部控制并评估其重大错报风险
任务3.2对销售与收款循环实施控制测试
任务3.3对营业收入实施实质性程序
任务3.4对应收账款实施实质性程序
项目小结
项目实训
项目4采购与付款循环审计
任务4.1 了解采购与付款循环内部控制并评估其重大错报风险
任务4.2对采购与付款循环的控制测试
任务4.3对应付账款实施实质性程序
任务4.4对固定资产实施实质性程序
项目小结
项目实训
项目5生产与存货循环审计
任务5.1 了解生产与存货循环内部控制并评估其重大错报风险
任务5.2对生产与存货循环实施控制测试
任务5.3存货监盘
任务5.4存货截止测试与计价测试
项目小结
项目实训
项目6人力资源与工薪循环审计
任务6.1 了解人力资源与工薪循环的内部控制并评估其重大错报风险
任务6.2对人力资源与工薪循环实施控制测试
任务6.3对应付职工薪酬实施实质性程序
项目小结
项目实训
项目7投资与筹资循环审计
任务7.1投资交易的审计
 子任务7.1.1 了解投资交易的内部控制并评估其重大错报风险
 子任务7.1.2对投资交易实施控制测试
 ……
项目8货币资金审计 
项目9完成审计工作与出具审计报告
项目10验资
参考文献

 

 

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