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『簡體書』审计法规与准则

書城自編碼: 2785581
分類:簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 陈希晖
國際書號(ISBN): 9787565422720
出版社: 东北财经大学出版社有限责任公司
出版日期: 2016-03-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 435/665000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 67.5

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国家 级特色专业
內容簡介:
本书的主要特点是:
1.体现了三位一体的审计框架。内容上包含了三类审计主体的审计人员目前最常用、最具有指导意义的审计法规与准则。既有审计专业性法律,又有相关行政法规和准则,尤其是全面收录了三类审计主体现行的审计准则,保留了审计法规与准则的原貌,有利于读者对三类审计主体的法规进行比较研究。
2.跟踪审计法规与准则的最新发展。审计法治化建设一直在进行,教材在保持相对稳定的基础上收录了最新的审计法规与准则,如国家审计法规与准则部分收录了2015年新修订的审计八不准工作纪律,内部审计法规与准则部分收录了2016年刚刚发布的两个审计准则,注册会计师审计法规与准则部分收录了2016年新发布的审计报告相关准则的征求意见稿。
3.对审计法规与准则从总体到三类审计主体进行了描述。一方面,对审计法规与准则进行了整体描述,包括审计法规的层次、分类,审计准则的性质、修订及其在审计理论结构中的地位;另一方面,对三类审计主体的审计法规与准则的发展、现状和未来进行全景描述。
目錄
1 绪论
1.1 审计法规概述
1.2 审计准则概述
2 国家审计法规与准则
2.1 国家审计法规与准则概述
2.2 国家审计法规与准则汇编
2.2.1 中华人民共和国审计法
2.2.2 中华人民共和国审计法实施条例
2.2.3 财政违法行为处罚处分条例
2.2.4 国务院关于加强审计工作的意见
2.2.5关于完善审计制度若干重大问题的框架意见及相关配套文件
关于完善审计制度若干重大问题的框架意见
关于实行审计全覆盖的实施意见
关于省以下地方审计机关人财物管理改革试点方案
关于推进国家审计职业化建设的指导意见
2.2.6 党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定
2.2.7 党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则
2.2.8 审计八不准工作纪律
2.2.9 中国国家审计准则
3 内部审计法规与准则
3.1 内部审计法规与准则概述
3.2 内部审计法规与准则汇编
3.2.1 内部审计工作规定
3.2.2 内部审计质量评估办法
3.2.3 中国内部审计准则
第1101号内部审计基本准则
第1201号内部审计人员职业道德规范
第2101号内部审计具体准则审计计划
第2102号内部审计具体准则审计通知书
第2103号内部审计具体准则审计证据
第2104号内部审计具体准则审计工作底稿
第2105号内部审计具体准则结果沟通
第2106号内部审计具体准则审计报告
第2107号内部审计具体准则后续审计
第2108号内部审计具体准则审计抽样
第2109号内部审计具体准则分析程序
第2201号内部审计具体准则内部控制审计
第2202号内部审计具体准则绩效审计
第2203号内部审计具体准则信息系统审计
第2204号内部审计具体准则对舞弊行为进行检查和报告
第2205号内部审计具体准则经济责任审计
第2301号内部审计具体准则内部审计机构的管理
第2302号内部审计具体准则与董事会或者最高管理层的关系
第2303号内部审计具体准则内部审计与外部审计的协调
第2304号内部审计具体准则利用外部专家服务
第2305号内部审计具体准则人际关系
第2306号内部审计具体准则内部审计质量控制
第2307号内部审计具体准则评价外部审计工作质量
第2308号内部审计具体准则审计档案工作
4 注册会计师审计法规与准则
4.1 注册会计师审计法规与准则概述
4.2 注册会计师审计法规与准则汇编
4.2.1 中华人民共和国注册会计师法(修正案)(征求意见稿)
4.2.2 中国注册会计师职业道德守则
中国注册会计师职业道德守则第1号职业道德基本原则
中国注册会计师职业道德守则第2号职业道德概念框架
中国注册会计师职业道德守则第3号提供专业服务的具体要求
中国注册会计师职业道德守则第4号审计和审阅业务对独立性的要求
中国注册会计师职业道德守则第5号其他鉴证业务对独立性的要求
4.2.3 中国注册会计师执业准则体系
中国注册会计师鉴证业务基本准则
中国注册会计师审计准则第1101号
注册会计师的总体目标和审计工作的基本要求
中国注册会计师审计准则第1111号
就审计业务约定条款达成一致意见
中国注册会计师审计准则第1121号
对财务报表审计实施的质量控制
中国注册会计师审计准则第1131号审计工作底稿
中国注册会计师审计准则第1141号财务报表审计中与舞弊相关的责任
中国注册会计师审计准则第1142号财务报表审计中对法律法规的考虑
中国注册会计师审计准则第1151号与治理层的沟通
中国注册会计师审计准则第1152号向治理层和管理层通报内部控制缺陷
中国注册会计师审计准则第1153号前任注册会计师和后任注册会计师的沟通
中国注册会计师审计准则第1201号计划审计工作
中国注册会计师审计准则第1211号通过了解被审计单位及其环境识别和评估重大错报风险
中国注册会计师审计准则第1221号计划和执行审计工作时的重要性
中国注册会计师审计准则第1231号针对评估的重大错报风险采取的应对措施
中国注册会计师审计准则第1241号对被审计单位使用服务机构的考虑
中国注册会计师审计准则第1251号评价审计过程中识别出的错报
中国注册会计师审计准则第1301号审计证据
中国注册会计师审计准则第1311号对存货、诉讼和索赔、分部信息等特定项目获取审计证据的具体考虑
中国注册会计师审计准则第1312 号函证
中国注册会计师审计准则第1313号分析程序
中国注册会计师审计准则第1314号审计抽样
中国注册会计师审计准则第1321号审计会计估计(包括公允价值会计估计)和相关披露
中国注册会计师审计准则第1323号关联方
中国注册会计师审计准则第1324号持续经营
中国注册会计师审计准则第1331号首次审计业务涉及的期初余额
中国注册会计师审计准则第1332号期后事项
中国注册会计师审计准则第1341号书面声明
中国注册会计师审计准则第1401号对集团财务报表审计的特殊考虑
中国注册会计师审计准则第1411号利用内部审计人员的工作
中国注册会计师审计准则第1421号利用专家的工作
中国注册会计师审计准则第1501号对财务报表形成审计意见和出具审计报告
中国注册会计师审计准则第1502号在审计报告中发表非无保留意见
中国注册会计师审计准则第1503号在审计报告中增加强调事项段和其他事项段
中国注册会计师审计准则第1504号在审计报告中沟通关键审计事项
中国注册会计师审计准则第1511号比较信息:对应数据和比较财务报表
中国注册会计师审计准则第1521号注册会计师对其他信息的责任
中国注册会计师审计准则第1601号对按照特殊目的编制基础编制的财务报表审计的特殊考虑
中国注册会计师审计准则第1602号验资
中国注册会计师审计准则第1603号对单一财务报表和财务报表特定要素审计的特殊考虑
中国注册会计师审计准则第1604号对简要财务报表出具报告的业务
中国注册会计师审计准则第1611号商业银行财务报表审计
中国注册会计师审计准则第1612号银行间函证程序
中国注册会计师审计准则第1613号与银行监管机构的关系
中国注册会计师审计准则第1631号财务报表审计中对环境事项的考虑
中国注册会计师审计准则第1632号衍生金融工具的审计
中国注册会计师审计准则第1633号电子商务对财务报表审计的影响
中国注册会计师审阅准则第2101号财务报表审阅
中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务
中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号预测性财务信息的审核
中国注册会计师相关服务准则第4101号对财务信息执行商定程序
中国注册会计师相关服务准则第4111号代编财务信息
质量控制准则第5101号会计师事务所对执行财务报表审计和审阅、其他鉴证和相关服务业务实施的质量控制

 

 

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