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『簡體書』审计学:原理与案例(第二版)

書城自編碼: 3670726
分類:簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 杨琪
國際書號(ISBN): 9787565442483
出版社: 东北财经大学出版社有限责任公司
出版日期: 2021-08-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 54.9

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內容簡介:
本书根据 新审计准则编写,特色如下:
1.紧扣当前社会经济发展新形势,系统地介绍了审计学基本理论和程序方法。内容上既借鉴了西方发达国家先进的审计理论和技术,又注重立足国情,充分体现我国经济体制改革的内涵。
2.结构合理,内容精炼。各章节内容安排紧凑,符合审计学知识的内在逻辑规律和初学者的认知规律。每章均设置了“学习目标”“引导案例”“同步思考”“本章小结”“重要术语”“延伸阅读”“复习与思考”小栏目,并结合实际通过二维码插入了大量相关的拓展性小知识,有利于教学的组织和学习者的学习,同时也增加了阅读的趣味性。
3.充分体现案例教学的优势。通过每章的“引导案例”和“复习与思考”中的拓展案例,帮助学习者加深对课程内容的了解,缩小理论与实践的差距。
目錄
第 一章审计概述/1
第 一节审计的产生与发展/4
第二节审计的概念与本质/14
第三节审计的职能和作用/17
第四节审计的分类/19
第二章审计组织机构及审计人员/29
第 一节政府审计组织机构及人员/31
第二节内部审计组织机构及人员/35
第三节社会审计组织机构及人员/38
第三章审计准则/46
第 一节政府审计准则/48
第二节内部审计准则/51
第三节注册会计师执业准则/54
第四章审计职业道德与法律责任/73
第 一节政府审计人员的职业道德/75
第二节内部审计人员的职业道德/75
第三节注册会计师的职业道德/76
第四节审计人员的法律责任/88
第五章审计目标/98
第 一节审计总目标/100
第二节审计具体目标/103
第三节审计过程与审计目标的实现/108
第六章计划审计工作/123
第 一节初步业务活动/125
第二节签订审计业务约定书/128
第三节总体审计策略/136
第四节具体审计计划/142
第七章审计证据和审计工作底稿/154
第 一节审计证据/156
第二节获取审计证据的程序/160
第三节审计工作底稿/164
第八章审计抽样/179
第 一节审计抽样的相关概念/180
第二节审计抽样在控制测试中的运用/188
第三节审计抽样在细节测试中的运用/203
第九章审计重要性与审计风险/227
第 一节审计重要性/229
第二节审计风险/237
第十章风险评估/250
第 一节风险评估程序/251
第二节了解被审计单位及其环境/254
第三节了解被审计单位的内部控制/258
第四节评估重大错报风险/265
第十一章风险应对/276
第 一节针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施/277
第二节针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序/278
第三节控制测试/281
第四节实质性程序/284
第十二章审计报告/296
第 一节审计报告概述/297
第二节审计报告的类型/303
第三节审计报告的编制/313
主要参考文献/321

 

 

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